中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算公开
目录
第一部分中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室概况
一、 部门职责
内容涉密,依法不予公开。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。内容涉密,依法不予公开。
(二)决算单位构成。沙巴体育官网:委网信办部门只有本级,没有其他二级预算单位
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室 ???????????????????????????公开01表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元
收入 |
支出 | |||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
3 |
栏次 |
6 |
栏次 |
9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6005249.79 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
5903035.79 |
一、基本支出 |
56 |
493569.79 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
人员经费 |
57 |
427469.79 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
日常公用经费 |
58 |
66100.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
二、项目支出 |
59 |
5511680.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
其中:基本建设类项目 |
60 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
61 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
20000.00 |
四、经营支出 |
62 |
0.00 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
17132.00 |
五、对附属单位补助支出 |
63 |
0.00 | ||
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
16559.00 |
64 |
||||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
65 |
||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
66 |
6005249.79 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
67 |
451129.79 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
68 |
1454963.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
69 |
32000.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
70 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
五、资本性支出(基本建设) |
71 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
六、资本性支出 |
72 |
4067157.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
七、对企业补助(基本建设) |
73 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
48523.00 |
八、对企业补助 |
74 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
75 |
0.00 | ||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
十、其他支出 |
76 |
0.00 | ||
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
77 |
||||
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
78 |
||||
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
79 |
||||
25 |
55 |
5903035.79 |
80 |
|||||
本年收入合计 |
26 |
6005249.79 |
本年支出合计 |
81 |
6005249.79 | |||
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
82 |
0.00 | |||
年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
83 |
0.00 | |||
29 |
84 |
|||||||
总计 |
30 |
6005249.79 |
总计 |
85 |
6005249.79 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门:中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室????????????????????????公开02表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
6005249.79 |
6005249.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
5903035.79 |
5903035.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20133 |
宣传事务 |
100000.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013302 |
一般行政管理事务 |
100000.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20137 |
网信事务 |
5803035.79 |
5803035.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013701 |
行政运行 |
411355.79 |
411355.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013702 |
一般行政管理事务 |
1988120.00 |
1988120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013799 |
其他网信事务支出 |
3403560.00 |
3403560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
17132.00 |
17132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
17132.00 |
17132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17132.00 |
17132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
16559.00 |
16559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
16559.00 |
16559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
9160.00 |
9160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
2327.00 |
2327.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
5072.00 |
5072.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
48523.00 |
48523.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
48523.00 |
48523.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
48523.00 |
48523.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
部门:中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室????????????????????????????????公开03表
单位:元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
6005249.79 |
493569.79 |
5511680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
5903035.79 |
411355.79 |
5491680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20133 |
宣传事务 |
100000.00 |
0.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013302 |
一般行政管理事务 |
100000.00 |
0.00 |
100000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20137 |
网信事务 |
5803035.79 |
411355.79 |
5391680.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013701 |
行政运行 |
411355.79 |
411355.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013702 |
一般行政管理事务 |
1988120.00 |
0.00 |
1988120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2013799 |
其他网信事务支出 |
3403560.00 |
0.00 |
3403560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
20000.00 |
0.00 |
20000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
17132.00 |
17132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
17132.00 |
17132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17132.00 |
17132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
卫生健康支出 |
16559.00 |
16559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
16559.00 |
16559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
9160.00 |
9160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
2327.00 |
2327.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
5072.00 |
5072.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
48523.00 |
48523.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
48523.00 |
48523.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公积金 |
48523.00 |
48523.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门:中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室?????????????????????????????????公开04表?
单位:元
收???? 入 |
支???? 出 |
支???? 出 | ||||||||||
项????目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 | ||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏????次 |
3 |
栏????次 |
10 |
11 |
12 |
栏????次 |
19 |
20 |
21 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6005249.79 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
5903035.79 |
5903035.79 |
0.00 |
一、基本支出 |
56 |
493569.79 |
493569.79 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
57 |
427469.79 |
427469.79 |
0.00 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
58 |
66100.00 |
66100.00 |
0.00 | ||
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
59 |
5511680.00 |
5511680.00 |
0.00 | ||
5 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:基本建设类项目 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61 |
||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
20000.00 |
20000.00 |
0.00 |
62 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
17132.00 |
17132.00 |
0.00 |
63 |
||||||
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
16559.00 |
16559.00 |
0.00 |
64 |
||||||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
66 |
6005249.79 |
6005249.79 |
0.00 | ||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
67 |
451129.79 |
451129.79 |
0.00 | ||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
68 |
1454963.00 |
1454963.00 |
0.00 | ||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
69 |
32000.00 |
32000.00 |
0.00 | ||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出(基本建设) |
71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
72 |
4067157.00 |
4067157.00 |
0.00 | ||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、对企业补助(基本建设) |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
48523.00 |
48523.00 |
0.00 |
八、对企业补助 |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22 |
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77 |
||||||
23 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78 |
||||||
24 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79 |
||||||
25 |
55 |
80 |
||||||||||
本年收入合计 |
26 |
6005249.79 |
本年支出合计 |
80 |
6005249.79 |
6005249.79 |
0.00 |
本年支出合计 |
81 |
6005249.79 |
6005249.79 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
82 |
83 |
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
83 |
84 |
||||||||
总计 |
30 |
6005249.79 |
总计 |
84 |
6005249.79 |
6005249.79 |
0.00 |
总计 |
85 |
6005249.79 |
6005249.79 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室??????????????????????????????????????公开05表
单位:元
项目 |
本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
8 |
11 | |
合计 |
6005249.79 |
493569.79 |
5511680 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
5903035.79 |
411355.79 |
5491680 | ||
20133 |
宣传事务 |
100000 |
0 |
100000 | ||
2013302 |
一般行政管理事务 |
100000 |
0 |
100000 | ||
20137 |
网信事务 |
5803035.79 |
411355.79 |
5391680 | ||
2013701 |
行政运行 |
411355.79 |
411355.79 |
0 | ||
2013702 |
一般行政管理事务 |
1988120 |
0 |
1988120 | ||
2013799 |
其他网信事务支出 |
3403560 |
0 |
3403560 | ||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20000 |
0 |
20000 | ||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
20000 |
0 |
20000 | ||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
20000 |
0 |
20000 | ||
208 |
社会保障和就业支出 |
17132 |
17132 |
0 | ||
20805 |
行政事业单位离退休 |
17132 |
17132 |
0 | ||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
17132 |
17132 |
0 | ||
210 |
卫生健康支出 |
16559 |
16559 |
0 | ||
21011 |
行政事业单位医疗 |
16559 |
16559 |
0 | ||
2101101 |
行政单位医疗 |
9160 |
9160 |
0 | ||
2101102 |
事业单位医疗 |
2327 |
2327 |
0 | ||
2101103 |
公务员医疗补助 |
5072 |
5072 |
0 | ||
221 |
住房保障支出 |
48523 |
48523 |
0 | ||
22102 |
住房改革支出 |
48523 |
48523 |
0 | ||
2210201 |
住房公积金 |
48523 |
48523 |
0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室??????????????????????????????????公开06表
单位:元
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
427469.79 |
302 |
商品和服务支出 |
66100 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
216321.03 |
30201 |
办公费 |
8734.4 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
36240.47 |
30202 |
印刷费 |
2423.69 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
40000 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
305.6 |
31002 |
办公设备购置 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
27281.48 |
30206 |
电费 |
4141.55 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
453.3 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12149.55 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4659.6 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
29765.66 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
||
30113 |
住房公积金 |
55429 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
5623 |
30213 |
维修(护)费 |
8225 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
2400 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
399 |
其他支出 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39999 |
其他支出 |
|||
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
30239 |
其他交通费用 |
13805.94 |
||||
30240 |
税金及附加费用 |
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
25610.52 |
||||||
人员经费合计 |
427469.79 |
公用经费合计 |
66100 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室????????????????????????????????????? 公开07表
单位:元
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室????????????????????????????????????? 公开08表
单位:元
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出?? |
项目支出 | |||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
合计 |
|||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
????沙巴体育官网:委网信办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
沙巴体育官网:委网信办于2019年3月底成立,所以无与2018年对比数,单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入600.524979万元,支出600.524979万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计600.524979万元,其中:财政拨款收入600.524979万元,占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计600.524979万元,其中:基本支出49.356979万元,占8.22%;项目支出551.168万元,占91.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.2019年度财政拨款收入总计600.524979万元。由于单位成立时间为2019年3月底,所以无与2018年相比数据。
2.2019年度财政拨款支出总计600.524979万元,由于单位成立时间为2019年3月底,所以无与2018年相比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出600.524979万元,占本年支出合计的100%,由于单位于2019年3月底成立,所以无与2018年对比数。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出600.524979万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出600.524979万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
由于单位于2019年3月成立,所以2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算数为600.524979万元:
1、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算数为0万元,支出决算数为10万元。
2、一般公共服务(类)网信事务(款)。
年初预算数为0万元,行政运行(项)支出决算数为41.135579万元,一般行政管理事务(项)支出决算数为198.812万元,其他网信事务(项)支出决算数为340.356万元。
3、一般公共服务(类)文化旅游体育与传媒支出(款)。
年初预算数为0万元,其他文化体育与传媒(项)支出决算数为2万元。
4、一般公共服务(类)社会保险和就业支出(款)。
年初预算数为0万元,机关养老保险缴费(项)支出决算数为1.7132万元。
5、一般公共服务(类)卫生健康支出(款)。
年初预算数为0万元,行政单位医疗(项)支出决算数为0.916万元,事业单位医疗(项)支出决算数为0.2327万元,公务员医疗补助(项)支出决算数为0.5072万元。
6、一般公共服务(类)住房保障支出(款)。
年初预算数为0万元,住房公积金(项)支出决算数为4.8523万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出49.356979万元,其中:人员经费42.746979万元,占基本支出的86.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金等;公用经费6.61万元,占基本支出的13.4%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
由于单位于2019年3月底成立,所以“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无与上年对比数。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算0万元,无与上年对比数。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无与上年对比数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
说明:本单位无政府性基金收支
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位2019年度部门整体支出绩效评价报告和自评表均因内容涉密,依法不予公开。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出6.61万元,由于单位于2019年3月底成立,所以无与上年对比数。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,开支委托业务费99.67057万元,主要用于相关网信工作,因内容涉密,依法不予公开。
(三)政府采购支出情况
本单位2019年度政府采购支出总额为406.7157万元,其中:办公设备购置11.3988万元,占比2.8%,专用设备购置247.668万元,占比60.9%,信息网络及软件购置更新费用147.6489万元,占比36.3%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位无车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备2台(套)。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公经费”:纳入省财政预算管理的“三公经费”,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费,反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
由于2019年度部门整体支出绩效评价报告和自评表因内容涉密,依法不予公开。
中共沙巴体育官网:委网络安全和信息化委员会办公室
2020年9月1日